|
|
Faktúra |
2021025
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
25,14 |
s DPH |
31.05.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
poistenie zamestnancov
|
41,78 |
s DPH |
21.05.2021 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
členský poplatok ASŠŠZS ra rok 2021
|
150,00 |
s DPH |
14.05.2021 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
elektronické stravné lístky
|
217,09 |
s DPH |
07.05.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.05.2021 |
Adriana Bajteková |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,37 |
s DPH |
28.04.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
školenie onkine
|
250,00 |
s DPH |
22.04.2021 |
Akademické centrum pre výskum autizmu, o.z. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
elektronické stravné lístky
|
245,76 |
s DPH |
12.04.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016
|
služby
|
200,00 |
s DPH |
07.04.2021 |
Adriana Bajteková |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
138,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021015
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
29.03.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Služby
|
65,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Richard Bartalos |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
koberec
|
537,78 |
s DPH |
18.12.2020 |
KORATEX a.s. |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
elektronické stravné lístky
|
196,61 |
s DPH |
11.03.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
04.03.2021 |
Adriana Bajteková |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
19,42 |
s DPH |
26.02.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
69,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005
|
čistička vzduchu
|
118,80 |
s DPH |
16.02.2021 |
Zuzana Hamranová |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
elektronický stravný lístok
|
182,34 |
s DPH |
10.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
05.02.2021 |
Adriana Bajteková |
26.02.2021 |