|
|
Faktúra |
2023022
|
Semináre, školenia
|
250,21 |
s DPH |
21.04.2023 |
Hogrefe-Testcentrum s.r.o. |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
Elektronické stravné lístky
|
435,60 |
s DPH |
12.04.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
Adriana Bajteková |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
138,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
39,06 |
s DPH |
29.03.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
78,57 |
s DPH |
28.03.2023 |
ABCedu a.s. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Služby
|
120,00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Andrea Nagyová |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Elektronické stravné lístky
|
379,50 |
s DPH |
06.06.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Semináre, školenia
|
65,00 |
s DPH |
09.03.2023 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Elektronické stravné lístky
|
297,67 |
s DPH |
09.03.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Adriana Bajteková |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
46,15 |
s DPH |
28.02.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Elektronické stravné lístky
|
359,10 |
s DPH |
09.02.2023 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
právne služby
|
495,60 |
s DPH |
09.02.2023 |
doc..JUDr.Jozef Tekeli , PhD & Associates s.r.o. |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Adriana Bajteková |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
19,71 |
s DPH |
27.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nákup odbornej literatúry
|
48,85 |
s DPH |
26.01.2023 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Služby
|
120,00 |
s DPH |
24.01.2023 |
Andrea Nagyová |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
členský príspevok 2023
|
200,00 |
s DPH |
16.01.2023 |
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
02.01.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.01.2023 |