|
Faktúra |
2020031
|
canisterapia
|
75,00 |
s DPH |
24.07.2020 |
HAPPY BABIES |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2020030
|
Služby
|
200,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
Adriana Bajteková |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2020029
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2020028
|
elektronické stravné lístky
|
255,20 |
s DPH |
06.07.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2020027
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
29,93 |
s DPH |
06.07.2020 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.07.2022 |
|
Faktúra |
2020026
|
účastnícky poplatokza webinár
|
30,00 |
s DPH |
17.06.2020 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020022
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
Adriana Bajteková |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020025
|
elerktronické stravné lístky
|
235,20 |
s DPH |
03.06.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020024
|
dávkovač dezinfekcie a náplň
|
382,80 |
s DPH |
01.06.2020 |
LED ARENA s.r.o. |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020023
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
13,95 |
s DPH |
29.05.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020021
|
ochranné rúško
|
78,00 |
s DPH |
28.05.2020 |
Ing. Robert Pecho P.E. MAX |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020020
|
poistenie zamestnancov
|
41,78 |
s DPH |
21.05.2020 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
14.07.2020 |
|
Faktúra |
2020019
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
07.05.2020 |
Adriana Bajteková |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
2020018
|
Nákup stravných lístkov
|
186,48 |
s DPH |
05.05.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
25.05.2020 |
|
Faktúra |
2020017
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
10,42 |
s DPH |
30.04.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
2020016
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
138,00 |
s DPH |
14.04.2020 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
2020015
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
09.04.2020 |
Adriana Bajteková |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
2020014
|
elektronické stravné lístky
|
124,32 |
s DPH |
02.04.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.04.2020 |
|
Faktúra |
2020013
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
10,53 |
s DPH |
26.03.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.03.2020 |
|
Faktúra |
2020012
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
28,90 |
s DPH |
26.03.2020 |
Zuzana Hamranová |
31.03.2020 |