|
|
Faktúra |
2019034
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
09.07.2019 |
Adriana Bajteková |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
138,00 |
s DPH |
04.07.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
23,81 |
s DPH |
01.07.2019 |
02 Slovakia, s.r.o. |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
elektronické stravné lístky
|
208,80 |
s DPH |
11.06.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
Adriana Bajteková |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
canisterapia- služba
|
150,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
HAPPY BABIES |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
15,88 |
s DPH |
30.05.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Nákup stravných lístkov elektr.
|
190,21 |
s DPH |
14.05.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
Adriana Bajteková |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
18,45 |
s DPH |
03.05.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
servisné práce
|
450,00 |
s DPH |
25.04.2019 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
poistenie zamestnancov
|
21,02 |
s DPH |
24.04.2019 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
399,60 |
s DPH |
15.04.2019 |
Zuzana Hamranová |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
Adriana Bajteková |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
canisterapia
|
75,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
HAPPY BABIES |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
canisterapia
|
75,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
HAPPY BABIES |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Nákup stravných lístkov elektr.
|
216,00 |
s DPH |
09.04.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
04.04.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
15,88 |
s DPH |
01.04.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
32,00 |
s DPH |
22.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
29.03.2019 |