|
|
Faktúra |
2019013
|
praktický kurz Školský program Bilaterálna
|
140,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Centrum AVARE s.r.o. |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
praktický kurz Školský program
|
140,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Centrum AVARE s.r.o. |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Nákup stravných lístkov
|
167,83 |
s DPH |
14.03.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
78,00 |
s DPH |
12.03.2019 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
64,95 |
s DPH |
07.03.2019 |
3lobit s.r.o. |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
07.03.2019 |
Adriana Bajteková |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
15,37 |
s DPH |
04.03.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
Adriana Bajteková |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Nákup stravných lístkov
|
186,48 |
s DPH |
07.02.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
4,47 |
s DPH |
31.01.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Nákup stravných lístkov
|
137,60 |
s DPH |
10.01.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
10,94 |
s DPH |
02.01.2019 |
O2 Slovakia s.r.o. |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
Nákup výpočtovej techniky
|
412,67 |
s DPH |
28.12.2018 |
TRACO Computers s.r.o. |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
Služby
|
75,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
HAPPY BABIES |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
vianočné posedenie s občerstvením
|
65,36 |
s DPH |
19.12.2018 |
NOVOVITAL |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
17.12.2018 |
Adriana Bajteková |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Služby
|
180,00 |
s DPH |
14.12.2018 |
Cosed s.r.o. |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Nákup materiálu
|
104,60 |
s DPH |
12.12.2018 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
Semináre, školenia a prislušentsvo FST tablet
|
1 224,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
nixoft, s.r.o. |
31.12.2018 |