|
Faktúra |
2018010
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
10,32 |
s DPH |
09.04.2018 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.04.2018 |
|
Faktúra |
2018009
|
Nákup stravných lístkov
|
188,55 |
s DPH |
16.03.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
24.05.2018 |
|
Faktúra |
2018008
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
13,66 |
s DPH |
01.03.2018 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.03.2018 |
|
Faktúra |
2018007
|
Nákup materiálu
|
15,00 |
s DPH |
21.02.2018 |
ATEO s.r.o. |
28.02.2018 |
|
Faktúra |
2018006
|
Nákup tlačív
|
62,36 |
s DPH |
19.02.2018 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
28.02.2018 |
|
Faktúra |
2018005
|
Nákup stravných lístkov
|
134,16 |
s DPH |
08.02.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
28.02.2018 |
|
Faktúra |
2018004
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
11,10 |
s DPH |
01.02.2018 |
02 Slovakia, s.r.o. |
28.02.2018 |
|
Faktúra |
2018002
|
Nákup stravných lístkov
|
166,80 |
s DPH |
16.01.2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2018001
|
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2018 |
3PCentrum-Prehoda s.r.o. |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2018003
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
14,87 |
s DPH |
01.01.2018 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2017050
|
Čerpanie SF
|
57,12 |
s DPH |
20.12.2017 |
RBK - TEAM s.r.o. |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
2017048
|
Nákup stravných lístkov
|
234,70 |
s DPH |
05.12.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
2017049
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
6,13 |
s DPH |
01.12.2017 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.12.2017 |
|
Faktúra |
2017047
|
Čerpanie SF
|
145,04 |
s DPH |
28.11.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2017046
|
Semináre, školenia
|
62,40 |
s DPH |
28.11.2017 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím |
30.01.2018 |
|
Faktúra |
2017045
|
Semináre, školenia
|
20,00 |
s DPH |
22.11.2017 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patológie |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
2017044
|
Nákup stravných lístkov
|
262,70 |
s DPH |
07.11.2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
2017043
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
8,34 |
s DPH |
02.11.2017 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.11.2017 |
|
Faktúra |
2017041
|
Nákup tlačív
|
131,94 |
s DPH |
24.10.2017 |
ŠEVT a.s. |
31.10.2017 |
|
Faktúra |
2017040
|
Náhrada cestovných výdavkov
|
47,50 |
s DPH |
22.10.2017 |
JWN, s.r.o. |
31.10.2017 |