|
|
Faktúra |
2016034
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
3,01 |
s DPH |
03.08.2016 |
02 Slovakia, s.r.o. |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
Nákup stravných lístkov
|
65,27 |
s DPH |
11.07.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
Nákup tlačív
|
29,94 |
s DPH |
30.06.2016 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
8,11 |
s DPH |
01.07.2016 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
Semináre, školenia
|
40,00 |
s DPH |
28.09.2016 |
Regionálne centrum autistov |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
5,17 |
s DPH |
03.06.2016 |
02 Slovakia, s.r.o. |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
Služby
|
25,58 |
s DPH |
06.06.2016 |
Konštantín Kukan ETON |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
Nákup stravných lístkov
|
71,80 |
s DPH |
08.06.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
Nákup tlačív
|
29,94 |
s DPH |
20.05.2016 |
PSYCHOPROF s.r.o. |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,99 |
s DPH |
02.05.2016 |
Orange Slovensko |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
Nákup stravných lístkov
|
107,69 |
s DPH |
18.05.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
Služby-členský poplatok 2016
|
150,00 |
s DPH |
15.05.2016 |
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
Interiérové vybavenie
|
223,08 |
s DPH |
09.05.2016 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
5,76 |
s DPH |
02.05.2016 |
02 Slovakia, s.r.o. |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Nákup stravných lístkov
|
97,91 |
s DPH |
20.04.2016 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
19.04.2016 |
Counselling, s.r.o. |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Nákup didaktickej pomôcky
|
112,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Čerpanie SF
|
30,67 |
s DPH |
08.04.2016 |
NOVOVITAL |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
7,88 |
s DPH |
01.04.2016 |
02 Slovakia, s.r.o. |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Náklady na telekomunikačné služby
|
17,99 |
s DPH |
04.04.2016 |
Orange Slovensko |
29.04.2016 |