Prihlásenie
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Nové Zámky
Novinky
Hlavná stránka
O nás
Zamestnanci
Cenník
Zaujímavosti
Dyslexia
Porucha koncentrácie
Negativizmus
Ťažkosti s pamäťou
Nevhodné správanie
Motorika
Novinky
Fotoalbum
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Kontakt
Mapa
Napíšte nám
Prihlásenie
Súkromná spojená škola Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky
Vyhlásenie o ochrane
Správy o činnosti SCŠPP
Covid-19
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
2021044
Služby
200,00
s DPH
07.10.2021
Adriana Bajteková
29.10.2021
Faktúra
2016001
Náklady na telekomunikačné služby
17,99
s DPH
11.01.2016
Orange Slovensko
29.02.2016
Faktúra
2021046
aSc Agenda Komplet
229,00
s DPH
01.10.2021
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
29.10.2021
Faktúra
2021042
písací stôl, skriňa policová, komoda kancelárska
580,00
s DPH
28.09.2021
Ladislav Benko
30.09.2022
Faktúra
2021045
Náklady na telekomunikačné služby
16,39
s DPH
27.09.2021
O2 Slovakia s.r.o.
30.09.2022
Faktúra
2021043
prehliadka a skúška elektrického spotrebiča
144,00
s DPH
23.09.2021
HSE Slovakia s.r.o.
30.09.2022
Faktúra
2021056
Led panely
843,20
s DPH
23.11.2021
ELIM- Elektro s.r.o.
30.11.2021
Faktúra
2021038
Služby
200,00
s DPH
06.09.2021
Adriana Bajteková
30.09.2022
Faktúra
2021037
Náklady na telekomunikačné služby
3,95
s DPH
27.08.2021
O2 Slovakia s.r.o.
31.08.2022
Faktúra
2021036
Nákup didaktickej pomôcky
981,00
s DPH
17.08.2021
UNIKOR trade s.r.o.
31.08.2022
Faktúra
2021035
koberec Serenade
559,40
s DPH
09.08.2021
KORATEX a.s.
31.08.2022
Faktúra
2021034
Služby
200,00
s DPH
04.08.2021
Adriana Bajteková
31.08.2022
Faktúra
2021033
Náklady na telekomunikačné služby
14,82
s DPH
28.07.2021
02 Slovakia, s.r.o.
29.07.2022
Faktúra
2021032
Nákup stravných lístkov
249,86
s DPH
12.07.2021
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
29.07.2022
Faktúra
2021055
doplatok členský príspevok 2021
50,00
s DPH
15.11.2021
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení
30.11.2021
Faktúra
2021058
stravné lístky- SF
163,48
s DPH
26.11.2021
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
30.11.2021
Faktúra
2021029
Služby
200,00
s DPH
07.07.2021
Adriana Bajteková
29.07.2022
Faktúra
2022013
Služby
200,00
s DPH
08.03.2022
Adriana Bajteková
31.03.2022
Faktúra
2022005
karta DOXX
7,20
s DPH
10.02.2022
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
28.02.2022
Faktúra
2022006
elektrické stravné lístky
225,28
s DPH
10.02.2022
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
28.02.2022
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 21-40/523
verzia pre tlač