Prihlásenie
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Nové Zámky
Novinky
Hlavná stránka
O nás
Zamestnanci
Cenník
Zaujímavosti
Dyslexia
Porucha koncentrácie
Negativizmus
Ťažkosti s pamäťou
Nevhodné správanie
Motorika
Novinky
Fotoalbum
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Kontakt
Mapa
Napíšte nám
Prihlásenie
Súkromná spojená škola Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky
Vyhlásenie o ochrane
Správy o činnosti SCŠPP
Covid-19
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
2022034
Náklady na telekomunikačné služby
26,85
s DPH
28.06.2022
O2 Slovakia s.r.o.
30.06.2022
Faktúra
2020012
Nákup didaktickej pomôcky
28,90
s DPH
26.03.2020
Zuzana Hamranová
31.03.2020
Faktúra
2020027
Náklady na telekomunikačné služby
29,93
s DPH
06.07.2020
02 Slovakia, s.r.o.
29.07.2022
Faktúra
2021002
Náklady na telekomunikačné služby
29,93
s DPH
01.01.2021
O2 Slovakia s.r.o.
29.01.2021
Faktúra
2016032
Nákup tlačív
29,94
s DPH
30.06.2016
PSYCHOPROF s.r.o.
30.06.2016
Faktúra
2016026
Nákup tlačív
29,94
s DPH
20.05.2016
PSYCHOPROF s.r.o.
31.05.2016
Faktúra
2020026
účastnícky poplatokza webinár
30,00
s DPH
17.06.2020
Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení
14.07.2020
Faktúra
2017009
Semináre, školenia
30,00
s DPH
14.03.2017
Výskumný ústav detskej psychológie a patológie
31.03.2017
Faktúra
2023007
Náklady na telekomunikačné služby
30,59
s DPH
02.01.2023
O2 Slovakia s.r.o.
31.01.2023
Faktúra
2016017
Čerpanie SF
30,67
s DPH
08.04.2016
NOVOVITAL
29.04.2016
Faktúra
2023024
Náklady na telekomunikačné služby
30,99
s DPH
27.04.2023
O2 Slovakia s.r.o.
28.04.2023
Faktúra
2023028
Náklady na telekomunikačné služby
31,01
s DPH
26.05.2023
O2 Slovakia s.r.o.
16.10.2023
Faktúra
2020039
Náklady na telekomunikačné služby
31,24
s DPH
28.09.2020
O2 Slovakia s.r.o.
30.09.2022
Faktúra
2022011
Náklady na telekomunikačné služby
31,83
s DPH
28.02.2022
O2 Slovakia s.r.o.
28.02.2022
Faktúra
2018033
Nákup materiálu
32,00
s DPH
01.10.2018
DEWIND Plus s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2019014
Nákup didaktickej pomôcky
32,00
s DPH
22.03.2019
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
29.03.2019
Faktúra
2022001
Náklady na telekomunikačné služby
33,21
s DPH
10.01.2022
O2 Slovakia s.r.o.
31.01.2022
Faktúra
2022051
Náklady na telekomunikačné služby
34,54
s DPH
28.09.2022
O2 Slovakia s.r.o.
30.09.2022
Faktúra
2023058
Nákup odbornej literatúry
35,00
s DPH
30.11.2023
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
22.12.2023
Faktúra
2023002
Nákup odbornej literatúry
35,00
s DPH
02.01.2023
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
31.01.2023
<<
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 121-140/523
verzia pre tlač