Prihlásenie
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Nové Zámky
Novinky
Hlavná stránka
O nás
Zamestnanci
Cenník
Zaujímavosti
Dyslexia
Porucha koncentrácie
Negativizmus
Ťažkosti s pamäťou
Nevhodné správanie
Motorika
Novinky
Fotoalbum
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Kontakt
Mapa
Napíšte nám
Prihlásenie
Súkromná spojená škola Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky
Vyhlásenie o ochrane
Správy o činnosti SCŠPP
Covid-19
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
2018050
Nákup didaktickej pomôcky
454,60
s DPH
10.12.2018
Zuzana Hamranová
31.12.2018
Faktúra
2018049
Nákup stravných lístkov
201,40
s DPH
05.12.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018048
stravné lístky - SF
124,32
s DPH
05.12.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018046
Služby
100,00
s DPH
04.12.2018
Adriana Bajteková
31.12.2018
Faktúra
2018047
Náklady na telekomunikačné služby
12,58
s DPH
03.12.2018
O2 Slovakia s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018058
Nákup kancelárskeho materiálu
141,00
s DPH
28.11.2018
Konštantín Kukan ETON
30.11.2018
Faktúra
2018044
Nákup didaktickej pomôcky
481,00
s DPH
28.11.2018
Elarin s.r.o. Slovenský autor a predaj uč. pomôcok
30.11.2018
Faktúra
2018043
Služby
100,00
s DPH
27.11.2018
Ing. František Hortai-HF COMP
30.11.2018
Faktúra
2018041
Služby
100,00
s DPH
07.11.2018
Adriana Bajteková
30.11.2018
Faktúra
2018040
Náklady na telekomunikačné služby
13,61
s DPH
07.11.2018
O2 Slovakia s.r.o.
30.11.2018
Faktúra
2018042
Nákup stravných lístkov
186,48
s DPH
07.11.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
30.11.2018
Faktúra
2018039
Služby
120,00
s DPH
25.10.2018
Cosed s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2018038
Nákup stravných lístkov
201,40
s DPH
10.10.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2018037
Služby
100,00
s DPH
04.10.2018
Adriana Bajteková
31.10.2018
Faktúra
2018036
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
42,00
s DPH
03.10.2018
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2018035
Náklady na telekomunikačné služby
24,10
s DPH
02.10.2018
O2 Slovakia s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2018034
Služby
2 000,00
s DPH
02.10.2018
Juraj Szabo- JURIS
31.10.2018
Faktúra
2018033
Nákup materiálu
32,00
s DPH
01.10.2018
DEWIND Plus s.r.o.
31.10.2018
Faktúra
2018032
Nákup tlačív
199,00
s DPH
17.09.2018
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
28.09.2018
Faktúra
2018031
Služby
200,00
s DPH
10.09.2018
Hotel Globus a.s.
28.09.2018
<<
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 361-380/523
verzia pre tlač