Prihlásenie
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Nové Zámky
Novinky
Hlavná stránka
O nás
Zamestnanci
Cenník
Zaujímavosti
Dyslexia
Porucha koncentrácie
Negativizmus
Ťažkosti s pamäťou
Nevhodné správanie
Motorika
Novinky
Fotoalbum
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Kontakt
Mapa
Napíšte nám
Prihlásenie
Súkromná spojená škola Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky
Vyhlásenie o ochrane
Správy o činnosti SCŠPP
Covid-19
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
2018030
Služby
100,00
s DPH
05.09.2018
Adriana Bajteková
28.09.2018
Faktúra
2018028
stravné lístky
241,20
s DPH
05.09.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
28.09.2018
Faktúra
2018029
Náklady na telekomunikačné služby
1,43
s DPH
04.09.2018
02 Slovakia, s.r.o.
28.09.2018
Faktúra
2018027
oboznámenie prac. z poskytovania predlekár. prvej pomoci
96,00
s DPH
03.09.2018
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
28.09.2018
Faktúra
2018026
Služby
100,00
s DPH
08.08.2018
Adriana Bajteková
31.08.2022
Faktúra
2018025
Náklady na telekomunikačné služby
9,95
s DPH
01.08.2018
02 Slovakia, s.r.o.
31.08.2022
Faktúra
2018021
stravné lístky pre zamestnacov
219,60
s DPH
06.07.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
31.07.2018
Faktúra
2018023
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
42,00
s DPH
06.07.2018
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
31.07.2018
Faktúra
2018020
Nákup didaktickej pomôcky
69,90
s DPH
06.07.2018
Veronika Hamranová VEHA
31.07.2018
Faktúra
2018024
Náklady na telekomunikačné služby
13,24
s DPH
03.07.2018
02 Slovakia, s.r.o.
31.07.2018
Faktúra
2018022
Nákup materiálu
22,80
s DPH
27.06.2018
Tech-Lit s.ro.
29.06.2018
Faktúra
2018019
Nákup tlačív
141,12
s DPH
13.06.2018
PSYCHOPROF s.r.o.
29.06.2018
Faktúra
2018017
Nákup stravných lístkov
223,20
s DPH
07.06.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
29.06.2018
Faktúra
2018018
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
96,00
s DPH
06.06.2018
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
29.06.2018
Faktúra
2018016
Náklady na telekomunikačné služby
16,21
s DPH
01.06.2018
02 Slovakia, s.r.o.
29.06.2018
Faktúra
2018015
Nákup didaktickej pomôcky
166,33
s DPH
18.05.2018
Zuzana Hamranová
24.05.2018
Faktúra
2018014
Náklady na telekomunikačné služby
10,32
s DPH
14.05.2018
02 Slovakia, s.r.o.
24.05.2018
Faktúra
2018013
Nákup stravných lístkov
195,80
s DPH
11.05.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
24.05.2018
Faktúra
2018012
Nákup stravných lístkov
177,67
s DPH
17.04.2018
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
30.04.2018
Faktúra
2018011
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
42,00
s DPH
17.04.2018
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
30.04.2018
<<
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 381-400/523
verzia pre tlač