Prihlásenie
Súkromné centrum
poradenstva a prevencie
Nové Zámky
Novinky
Hlavná stránka
O nás
Zamestnanci
Zaujímavosti
Dyslexia
Porucha koncentrácie
Negativizmus
Ťažkosti s pamäťou
Nevhodné správanie
Motorika
Novinky
Cenník
Fotoalbum
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Kontakt
Mapa
Napíšte nám
Prihlásenie
Súkromná spojená škola Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky
Vyhlásenie o ochrane
Správy o činnosti SCŠPP
Covid-19
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Dátum zverejnenia
Faktúra
2019013
praktický kurz Školský program Bilaterálna
140,00
s DPH
15.03.2019
Centrum AVARE s.r.o.
29.03.2019
Faktúra
2019012
praktický kurz Školský program
140,00
s DPH
15.03.2019
Centrum AVARE s.r.o.
29.03.2019
Faktúra
2019010
Nákup stravných lístkov
167,83
s DPH
14.03.2019
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
29.03.2019
Faktúra
2019011
Nákup didaktickej pomôcky
78,00
s DPH
12.03.2019
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT
29.03.2019
Faktúra
2019009
Nákup didaktickej pomôcky
64,95
s DPH
07.03.2019
3lobit s.r.o.
29.03.2019
Faktúra
2019008
Služby
100,00
s DPH
07.03.2019
Adriana Bajteková
29.03.2019
Faktúra
2019007
Náklady na telekomunikačné služby
15,37
s DPH
04.03.2019
O2 Slovakia s.r.o.
29.03.2019
Faktúra
2019005
Služby
100,00
s DPH
21.02.2019
Adriana Bajteková
28.02.2019
Faktúra
2019006
Nákup stravných lístkov
186,48
s DPH
07.02.2019
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
28.02.2019
Faktúra
2019004
Náklady na telekomunikačné služby
4,47
s DPH
31.01.2019
O2 Slovakia s.r.o.
31.01.2019
Faktúra
2019002
Nákup stravných lístkov
137,60
s DPH
10.01.2019
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
31.01.2019
Faktúra
2019001
Služby spojené zabezpečením úloh BOZP
42,00
s DPH
10.01.2019
3PCentrum-Prehoda s.r.o.
31.01.2019
Faktúra
2019003
Náklady na telekomunikačné služby
10,94
s DPH
02.01.2019
O2 Slovakia s.r.o.
31.01.2019
Faktúra
2018051
Nákup výpočtovej techniky
412,67
s DPH
28.12.2018
TRACO Computers s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018055
Služby
75,00
s DPH
19.12.2018
HAPPY BABIES
31.12.2018
Faktúra
2018057
vianočné posedenie s občerstvením
65,36
s DPH
19.12.2018
NOVOVITAL
31.12.2018
Faktúra
2018056
Služby
100,00
s DPH
17.12.2018
Adriana Bajteková
31.12.2018
Faktúra
2018054
Služby
180,00
s DPH
14.12.2018
Cosed s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018053
Nákup materiálu
104,60
s DPH
12.12.2018
PSYCHOPROF s.r.o.
31.12.2018
Faktúra
2018052
Semináre, školenia a prislušentsvo FST tablet
1 224,00
s DPH
11.12.2018
nixoft, s.r.o.
31.12.2018
<<
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 341-360/523
verzia pre tlač